La facturación hasta septiembre -informa Acciona- ascendió a 5.287 millones de euros (-2,6% con respecto al mismo período del año anterior), con un incremento en la división de Infraestructuras (+1,2%) y con una reducción en Energía (-5,6%) "por la menor contribución del negocio de construcción de EPCs para terceros así como la venta de las plantas termosolares en España". Otras Actividades facturó 223 millones de euros (-22,6%), fundamentalmente como consecuencia de la venta de Trasmediterránea el pasado año.
La inversión acumulada durante el periodo ascendió a casi mil millones de euros, concretamente 982 (M€). Un total de 346 M€ fueron destinados a nueva capacidad renovable, principalmente en Estados Unidos, Chile y México. Infraestructuras invirtió 369 M€ en Concesiones y, en menor medida, en la compra de maquinaria pesada para grandes proyectos internacionales y en el desarrollo de los negocios de Motosharing y Citizen Services. La compañía destinó además 281 M€ a desarrollo del negocio inmobiliario.
Más números
La inversión ha ascendido, en estos nueve primeros meses del año, a 982 M€. La deuda financiera neta se situó en 5.166 M€, "principalmente -explican desde Acciona- por la fuerte inversión en activos que aseguren el crecimiento futuro". Respecto al coste medio de la deuda, este se reduce de 3,55% de 2018 a 3,31% en los nueve primeros meses de 2019. El Ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización) ha alcanzado los 933 M€, "con incrementos en Energía (+6,7%) e Infraestructuras (+5,1%).
Por divisiones
Energía facturó durante los nueve meses 1.497 M€ (-5,6%) y generó un Ebitda (beneficio bruto de explotación) de 567 M€ (+6,7%). La generación internacional creció con fuerza en ingresos (+16,1%); la española (-7%) refleja la venta del negocio termosolar.
En los últimos doce meses, la capacidad instalada consolidada de Acciona ha aumentado en 509 megavatios (203 en Chile, 145 en Estados Unidos, 99 en Ucrania y 62 en España). La compañía supera ya los diez mil megavatios (10.000 MW) de capacidad instalada total.
Infraestructuras alcanzó los 3.700 M€ de facturación (+1,2%). Destaca el incremento del negocio de Agua (+15%) por el inicio de construcción de los proyectos de desaladoras en Oriente Medio y pese al cese anticipado de la concesión de ATLL.
El Ebitda (beneficio bruro de explotación) de Infraestructuras se incrementó hasta los 326 M€ (+5,1%). Sobresale el área de Construcción e Industrial, cuyo Ebitda creció hasta los 237 M€ (+40,0%), impulsado por el acuerdo sobre Sydney Light Rail alcanzado en el trimestre anterior.
La cartera de Infraestructuras ascendía hasta septiembre a 11.446 M€, (+5,5%), con amplia diversificación geográfica. La cartera de proyectos EPC de Construcción, Agua e Industrial rozaba los 8.000 M€ con la contratación de más de 3.300 M€ en nuevos proyectos hasta septiembre.
Otras Actividades recoge el incremento de ingresos en Inmobiliaria (+245,3%) por la entrega de 372 viviendas hasta septiembre. A 30 de septiembre, los fondos bajo gestión de Bestinver se situaban en 5.984 M€ (+9,3% sobre el cierre de 2018).