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América representa ya el 57% de las ventas de Abengoa

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La multinacional española logró en 2013 unos ingresos de 7.356 M€, lo que supone un crecimiento del 17% respecto al año anterior. El resultado operativo (Ebitda) fue de 1.365 M € (44% más que en 2012) y el beneficio neto se situó en 101 M€  (84% más que en 2012). La diversificación geográfica ha sido un elemento clave en este crecimiento, con Latinoamérica y EEUU a la cabeza.
América representa ya el 57% de las ventas de Abengoa
Planta de Biovec en una granja porcina de Zaragoza

Latinoamérica es la primera zona por ventas, con un 29%, seguida de EE.UU, con un 28%, según informo la multinacional el pasado 20 de febrero durante la presentación de los resultados de 2013. Estas dos regiones representan hoy el 57% de las ventas totales de Abengoa, mientras que Asia y África continúan adquiriendo mayor relevancia, representando ya un 15% de las ventas totales, y Europa un 28%. 

En 2013, la compañía generó un flujo de caja operativa de 741 M€ y redujo en 1.5x su ratio de endeudamiento neto corporativo (ahora está en 2.2x, frente al 3.7x de diciembre de 2012). El ratio de endeudamiento neto total (incluyendo la deuda sin recurso) se sitúa en 5.8x, una reducción de 1.3x con respecto al año anterior. En paralelo, Abengoa continuó con el fortalecimiento del balance, habiendo completado con éxito la ampliación de capital de 517.5 M€ que se estructuró en la forma de acciones clase B y ADS que se ofrecieron públicamente en Estados Unidos. Asimismo, durante 2013, invirtió 107 M€ en programas de I+D y 319 M€ en plantas de I+D.

Durante la presentación, Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de la multinacional, mostró su satisfacción por "poder presentar tan buenos resultados para Abengoa, en un año con hitos muy importantes para la empresa" y aseguró que "la fuerza de la compañía reside en nuestro enfoque en la tecnología y la inversión en investigación y desarrollo, junto con la dedicación y el compromiso del capital humano de Abengoa. Con todo, hemos terminado el 2013 reforzados financieramente y con un claro plan de negocios a cumplir".

Resultados por segmentos 
El área de ingeniería y construcción creció en ventas un 27 % con respecto al año anterior, alcanzando los 4.808 M€. El Ebitda aumentó un 29 %, hasta los 806 M€, con unos márgenes del 16,8 %. La división de ingeniería y construcción se adjudicó contratos nuevos por valor de 4.882 M€, lo que supone un incremento del 36 % frente al mismo periodo del año anterior, situando la cartera de pedidos en 6.800 M€. “Esta cartera, junto con las oportunidades comerciales detectadas por un valor de 139.000 M€, nos ofrece una buena visibilidad para 2014 y el primer semestre de 2015”, destacó Sánchez Ortega.

La actividad de infraestructuras de tipo concesional incrementó sus ventas un 32% frente a 2012, alcanzando los 519 M€, con un Ebitda que aumentó un 36% y se situó en 318 M€, suponiendo un margen sobre Ebitda del 61,3 %. Durante el último trimestre de 2013 entró en operación Solana, la mayor planta termosolar del mundo, en Arizona (EE.UU.), y tres líneas de transmisión en Chile (Quadra I y II) y Perú (ATS) que suponen un total de 1.029 km.

El área de producción industrial, que incluye el negocio de bioenergía, disminuyó sus ventas un 5%, hasta los 2.029 M€. Sin embargo, el Ebitda del segmento pasó de 91 M€ en el ejercicio anterior a 241 M€ en 2013. Este aumento se debió principalmente a una mejor de los márgenes en Europa, EE.UU. y Brasil, y al impacto positivo de la resolución de un arbitraje internacional por 142 M€.

Ventas decisivas
En 2013, Abengoa completó con éxito la venta del 100% de su filial Befesa a fondos asesorados por Triton, lo que le reportó 620 M€ (331 M€ en caja). Del mismo modo, cerró la venta de su filial brasileña, Bargoa, dedicada a la fabricación de componentes de telecomunicaciones, a la empresa americana Corning Incorporated. Ambas operaciones se encuadran dentro de la estrategia de la compañía española de centrarse en el núcleo estratégico de su actividad, que incluye la ingeniería, desarrollo y operación de plantas termosolares, plantas desaladoras de agua, líneas de transmisión y plantas de producción de biocombustibles.

En cuanto a 2014, la compañía esperta obtener unos ingresos de entre 7.900 €M y 8.000 €M, lo que representa un aumento de entre el 7% y el 9% en comparación con 2013. Asimismo, espera alcanzar un ratio de deuda neta corporativa a Ebitda de 2.0x en el 2014 y en adelante, reducir el capex corporativo a 450 €M a partir de 2014 y generar flujo de caja libre positivo a nivel corporativo a partir de 2014.

 

 

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